热门问答
- 问老师:我想问一下,增值税月末怎么处理合适?
- 问(汪老师接手)9月2号收到产品,但是9月份的凭证都已经装订好了,我把它做到11月2号可以吗?我们主管每月底结转的只有本年利润和期间费用。 11月2日,借:原材料 贷:材料采购 11月29销售货物开出发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 进项税 12月11收到款,借:银行存款 贷:应收账款 同时结转成本,借:主营业务成本 贷:原材料 老师这样可以吗?
- 问成本分摊协议表勾选了变更方式,怎么取消
- 问已开出去的普票发票底联不见了,会有什么样的后果
- 问老师,我们单位有一个人10月份分开发了两次劳务费,单子上是分开扣个税的,做账也是单独做的,但报个税是合并在一起申报的。请问下老师该如何调账?