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131****8289

我想问下更正2018年年度所得税申报表,收到几张虚开发票,2018年有2张入了办公费。2019年有6张入了成本,现要更正2018年年度申报表的2张发票先,不知道该塡到哪里,更正哪里

2020-03-05

你好,同学。 你是在年报的纳税调整表里面,填写在有一个是没有发票的项目里面,具体我不太记清楚了,或者你拍一个图过来

2020-03-05
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131****8289

追问:调增金额是第三列,不能增金额

调增金额是第三列,不能增金额
2020-03-05
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答疑老师

回答:你填写 在第30行里面处理。

2020-03-05
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131****8289

追问:第30行的第三列不能塡金额,灰色的

2020-03-05
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答疑老师

回答:你的第一列和第二列分别是表示 什么

2020-03-05
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131****8289

追问:老师你看一下

老师你看一下
老师你看一下
2020-03-05
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答疑老师

回答:你填写定张表下面的这张表的附表,自动 生成数据。

2020-03-05
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131****8289

追问:我又有一个疑问,那现在是更正申报。但之前正常申报时,那笔所得税已经交过税费了,现更正申报得出的所得税应该已包含之前那笔所得税了

2020-03-05
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答疑老师

回答:什么意思。 你现在是年度汇算清缴,你是按全年的实际进行调整申报。 多退少补。o

2020-03-05
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131****8289

追问:我要更正2018年的,不是2019年的

2020-03-05
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答疑老师

回答:为什么要更正2018年的?你系统还可以更正?作废之前的?

2020-03-05
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131****8289

追问:系统还可以更正2018年的

2020-03-05
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131****8289

追问:你没看我最开始说的情况,收到了2018年虚开的发票 要在2018年的申报表更正呢

2020-03-05
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答疑老师

回答:你现在更正,是将之前申报的作废,然后根据你现在正确的数据重新申报一次。

2020-03-05
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